|
Zmluva |
N112_2025
|
nájomná zmluva
|
32,50 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
|
|
|
Heligonková akadémia |
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
Zmluva |
N111_2025
|
nájomná zmluva
|
50,00 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
|
|
|
ZUŠ Ignáca Kolčáka, Námestovo |
|
|
|
|
18.06.2025 |
|
Faktúra |
622
|
potraviny
|
130,50 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
|
|
|
Ing.Mário Jackulík |
|
|
|
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
Faktúra |
643
|
dlažba do altánku
|
502,50 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
|
|
|
Stavebniny Techno, s.r.o. |
|
|
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
Faktúra |
644
|
časopisy
|
31,82 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
Faktúra |
645
|
elektrina oravice
|
208,21 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
Faktúra |
646
|
škola v prírode
|
7 400,00 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
|
|
|
OZ Kráľovstvo pre deti |
|
|
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
Faktúra |
647
|
Kopírovanie ZŠ
|
27,61 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
Faktúra |
648
|
ozvučenie a osvetlenie programu
|
300,00 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
|
|
|
Buggy mg, s.r.o. |
|
|
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
Faktúra |
649
|
ozvučenie a osvetlenie programu
|
61,50 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
|
|
|
Buggy mg, s.r.o. |
|
|
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
Faktúra |
650
|
oprava podlahy
|
3 470,89 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
|
|
|
PS parkety,s.r.o. |
|
|
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
Faktúra |
651
|
oprava dverí
|
1 580,40 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
|
|
|
PS parkety,s.r.o. |
|
|
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
Faktúra |
652
|
pzp auto
|
188,71 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa a.s. |
|
|
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
Zmluva |
N101_2025
|
nájomná zmluva
|
60,00 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
|
|
|
Získaj nové krídla OZ |
|
|
|
|
17.06.2025 |
|
Zmluva |
N109_2025
|
nájomná zmluva
|
30,00 |
s DPH |
|
15.06.2025 |
|
|
|
David Pokorný |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
Faktúra |
641
|
asc agenda
|
752,00 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
|
|
|
ASC applied Software Consultants |
|
|
|
13.06.2025 |
16.06.2025 |
|
Objednávka |
178/2025
|
Balíčky MDD
|
761,86 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
|
|
|
ATC-JR. s. r. o. |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
Faktúra |
640
|
učebné pomôcky
|
136,50 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
|
|
|
Pyrokomplex, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
Faktúra |
639
|
učebné pomôcky
|
53,00 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
|
|
|
Pyrokomplex, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
16.06.2025 |
|
Faktúra |
633
|
učebné pomôcky
|
32,20 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
|
|
|
Ľuboš Koleň LUKO |
|
|
|
16.06.2025 |
16.06.2025 |